Faktúra č. 47210331

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210331
  • Popis fakturovaného plnenia: flaga náplň 10 kg
  • Dátum doručenia: 15.06.2021
  • Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0155-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0155-47/2021 Propán - bután PB Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 FLAGA , spol.s..r.o. 34116940 96,00 € 08.06.2021 05.05.2023 Ing. Michal Švábik cestmajster-hlavný dispečer Objednávka
Tlačiť