Faktúra č. 47210287
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL
- IČO: 33273405
- Adresa: Herlianska 1019, 09301 Vranov nad Topľou
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 47210287
- Popis fakturovaného plnenia: ND, materiál do dielne
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 287,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0141-47/2021
- Dátum zverejnenia: 02.07.2021
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0141-47/2021 | Náhradné diely a materiál do dielne | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL | 33273405 | 287,30 € | 24.05.2021 | 16.06.2021 | Ing. Michal Švábik | vedúci dopravy a dielne | Objednávka |