Faktúra č. 47210283

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210283
  • Popis fakturovaného plnenia: ND, materiál do dielne
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 133,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0147-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0147-47/2021 ND a materiál do dielne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 133,65 € 27.05.2021 16.06.2021 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť