Faktúra č. 47210221

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210221
  • Popis fakturovaného plnenia: mikrovlnka, kanvica
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 111,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0109-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0109-47/2021 Elektrospotrebiče, materiál do dielne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 111,65 € 30.04.2021 10.05.2021 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť