Faktúra č. 47210219

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210219
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 299,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0110-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0110-47/2021 ND - VT698BN Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DUVALO, s.r.o. 36493791 299,00 € 26.04.2021 10.05.2021 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť