Faktúra č. 47210167

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210167
  • Popis fakturovaného plnenia: ND, nabíjačka, rukavice
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 185,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0080-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0080-47/2021 náhradné diely, OOPP- pilčícke rukavice, prevádzkové prístroje- nabíjačka BOSCH GAL 18V-20 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DUVALO, s.r.o. 36493791 185,90 € 29.03.2021 13.04.2021 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť