Faktúra č. 47210123
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210123
- Popis fakturovaného plnenia: materiál do dielne
- Dátum doručenia: 09.03.2021
- Celková hodnota: 45,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0055-47/2021
- Dátum zverejnenia: 12.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0055-47/2021 | Elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 45,55 € | 26.02.2021 | 18.03.2021 | Ing. Michal Švábik | cestmajster | Objednávka |