Faktúra č. 47210025

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210025
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 28.01.2021
  • Celková hodnota: 201,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0015-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015-47/2021 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Unimont - VMS, s.r.o. 36478067 201,44 € 02.02.2021 08.02.2021 Ing. Michal Švábik cestmajster oblasti Objednávka
Tlačiť