Faktúra č. 46230711

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46230711
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalčný materiál
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 597,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0237-46/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0237-46/2023 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 597,90 € 07.12.2023 18.12.2023 Ing. Milan Cocuľa Objednávka
Tlačiť