Faktúra č. 46230519

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46230519
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 671,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0171-46/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0171-46/2023 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 671,16 € 11.09.2023 13.09.2023 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť