Faktúra č. 46210418

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210418
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný, čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 242,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0179-46/2021
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0179-46/2021 Elektroinštalačný, čistiaci materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 242,28 € 17.06.2021 04.08.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť