Faktúra č. 46210319

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210319
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 24.05.2021
  • Celková hodnota: 262,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0141-46/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0141-46/2021 Kancelárske potreby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tlačiareň Akcent s.r.o, 46832246 262,60 € 18.05.2021 11.06.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť