Faktúra č. 46210318

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210318
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely, sady kľúčov
  • Dátum doručenia: 24.05.2021
  • Celková hodnota: 229,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0123-46/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0123-46/2021 Pracovné náradie, elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 229,50 € 06.05.2021 11.06.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť