Faktúra č. 46210284

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210284
  • Popis fakturovaného plnenia: ND, stavebný, elektroinštalačný a ost. materiál
  • Dátum doručenia: 07.05.2021
  • Celková hodnota: 113,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0122-46/2021
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0122-46/2021 ND, stavebný, elektroinštalačný a ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 113,00 € 04.05.2021 18.05.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť