Faktúra č. 46210239

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 46210239
  • Popis fakturovaného plnenia: Zásobníky na utierky
  • Dátum doručenia: 27.04.2021
  • Celková hodnota: 289,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0107-46/2021
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0107-46/2021 Zásobníky na utierky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 289,00 € 23.04.2021 18.05.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť