Faktúra č. 45260312

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45260312
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava autobusom dňa 19.6.2026 na DOD SÚC PSK
  • Dátum doručenia: 19.06.2026
  • Celková hodnota: 539,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0111-45/2026
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0111-45/2026 preprava autobusom dňa 19.6.2026 na DOD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 OSH GROUP s. r. o. 57452393 539,93 € 15.06.2026 29.06.2026 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť