Faktúra č. 45250657

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45250657
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na SL 823 CC, SL 196 AS, SL 624 BB a SL 929 CE
  • Dátum doručenia: 11.11.2025
  • Celková hodnota: 590,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0221-45/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0221-45/2025 ND na SL 823 CC, SL 196 AS, SL 624 BB, SL 929 CE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 590,50 € 03.11.2025 05.11.2025 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť