Faktúra č. 45250374

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45250374
  • Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory na SL734BY
  • Dátum doručenia: 16.07.2025
  • Celková hodnota: 623,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 093-1000/072ZNH/2024
  • Identifikácia objednávky: 0134-45/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť