Faktúra č. 45240721

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45240721
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na Tatru SL567AL
  • Dátum doručenia: 09.12.2024
  • Celková hodnota: 101,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34-1000/01VS/2024
  • Identifikácia objednávky: 0110-R45/2024
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť