Faktúra č. 45240433

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45240433
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na SL293AC
  • Dátum doručenia: 06.08.2024
  • Celková hodnota: 154,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0128-45/2024
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0128-45/2024 ND na SL 293 AC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 154,55 € 12.07.2024 17.07.2024 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť