Faktúra č. 45230782

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45230782
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na tatry
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 3 458,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22-1000/10VS/2022
  • Identifikácia objednávky: 0112-R45/2023
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0112-R45/2023 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. 36303976 3 458,42 € 20.12.2023 31.01.2024 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
Tlačiť