Faktúra č. 45230489

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45230489
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na SL624BB, SL717AR
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 272,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0156-45/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0156-45/2023 ND na SL 624 BB a SL 717 AR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 272,26 € 05.09.2023 26.09.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť