Faktúra č. 45230377

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45230377
  • Popis fakturovaného plnenia: Sieťky proti hmyzu
  • Dátum doručenia: 27.07.2023
  • Celková hodnota: 989,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0115-45/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0115-45/2023 siete proti hmyzu na okná Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KALETA, s.r.o. 45593370 989,93 € 16.06.2023 29.06.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť