Faktúra č. 45220186

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45220186
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na Tatry
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 452,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0019-R45/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019-R45/2022 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Šalamonová - AUTOMIX 41142357 452,60 € 08.03.2022 10.03.2022 Objednávka
Tlačiť