Faktúra č. 45220139

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45220139
  • Popis fakturovaného plnenia: Tekutý kov, ND
  • Dátum doručenia: 24.03.2022
  • Celková hodnota: 285,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0054-45/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0054-45/2022 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 285,20 € 17.03.2022 18.03.2022 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť