Faktúra č. 45210813

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210813
  • Popis fakturovaného plnenia: Tráva parková
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 76,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0287-45/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0287-45/2021 tráva - PŠ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Atrium SL spol. s r.o. 47015578 76,64 € 24.11.2021 24.11.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť