Faktúra č. 45210700

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210700
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na SL196AS
  • Dátum doručenia: 29.10.2021
  • Celková hodnota: 254,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0268-45/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0268-45/2021 náhradné diely na SL 196 AS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 254,07 € 20.10.2021 28.10.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť