Faktúra č. 45210519

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210519
  • Popis fakturovaného plnenia: Betón
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 369,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0070-R45/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0070-R45/2021 betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676 414,48 € 23.07.2021 24.07.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť