Faktúra č. 45210513

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210513
  • Popis fakturovaného plnenia: pneuservisné práce
  • Dátum doručenia: 25.08.2021
  • Celková hodnota: 296,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0211-45/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0211-45/2021 pneuservisné práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES 34312170 296,40 € 24.08.2021 26.08.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť