Faktúra č. 45210267
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
- IČO: 40322840
- Adresa: Mierová 30, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45210267
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
- Dátum doručenia: 14.05.2021
- Celková hodnota: 695,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0033-R45/2021
- Dátum zverejnenia: 07.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0033-R45/2021 | náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR | 40322840 | 695,71 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |