Faktúra č. 44260617

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44260617
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 29.06.2026
  • Celková hodnota: 657,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0254-44/2026
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0254-44/2026 Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 657,80 € 24.06.2026 06.07.2026 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť