Faktúra č. 44260585

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44260585
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 17.06.2026
  • Celková hodnota: 232,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0236-44/2026
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0236-44/2026 Spojovací materiál pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 232,36 € 11.06.2026 06.07.2026 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť