Faktúra č. 44260365

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44260365
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 715,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0142-44/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0142-44/2026 Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO169HL, PO171HL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 715,86 € 22.04.2026 06.05.2026 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť