Faktúra č. 44251239

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44251239
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný a spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 04.11.2025
  • Celková hodnota: 280,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0441-44/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0441-44/2025 Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 280,93 € 30.10.2025 15.12.2025 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť