Faktúra č. 44250837

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44250837
  • Popis fakturovaného plnenia: ND
  • Dátum doručenia: 30.07.2025
  • Celková hodnota: 209,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0248-44/2025
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0248-44/2025 Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO167DF Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 209,72 € 18.07.2025 30.07.2025 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť