Faktúra č. 44250835

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44250835
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalač.a spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 30.07.2025
  • Celková hodnota: 198,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0262-44/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0262-44/2025 Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 198,59 € 28.07.2025 30.07.2025 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť