Faktúra č. 44250471

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44250471
  • Popis fakturovaného plnenia: prevádzový materiál, náradie
  • Dátum doručenia: 13.05.2025
  • Celková hodnota: 739,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0124-44/2025
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0124-44/2025 Prevádzkový materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 739,58 € 06.05.2025 29.05.2025 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť