Faktúra č. 44231275

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44231275
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na opravu priepustov
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 867,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0201-44/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0201-44/2023 Stavebný materiál na opravu priepustov a mostov SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 867,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť