Faktúra č. 44220343

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44220343
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0138-44/2022
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0138-44/2022 Toaletný papier Prof.2-vrst.-1000 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KAPAP-Mária Kapallová 33952264 300,00 € 26.04.2022 02.05.2022 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť