Faktúra č. 44220312

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44220312
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátor
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota: 89,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0117-44/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0117-44/2022 Akumulátory 12V/75Ah Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 89,76 € 19.04.2022 02.05.2022 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť