Faktúra č. 44211319

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44211319
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 662,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0221-R44/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0221-R44/2021 Pozinkované spojky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VYDER, s.r.o. 47543507 662,88 € 01.12.2021 05.12.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť