Faktúra č. 44210945

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44210945
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 30.09.2021
  • Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0172-44/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0172-44/2021 Spojovací materiál podľa prílohy č. 1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 168,00 € 18.05.2021 05.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť