Faktúra č. 44210570

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44210570
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové uteráky
  • Dátum doručenia: 21.06.2021
  • Celková hodnota: 499,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0087-R44/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0087-R44/2021 Papierové utierky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KAPAP-Mária Kapallová 33952264 499,80 € 18.06.2021 22.06.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť