Faktúra č. 44210425

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44210425
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 19.05.2021
  • Celková hodnota: 287,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0170-44/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0170-44/2021 Materiál podľa prílohy č. 1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 287,70 € 17.05.2021 05.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť