Faktúra č. 44210327
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44210327
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 21.04.2021
- Celková hodnota: 284,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0116-44/2021
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0116-44/2021 | Materiál podľa prílohy č. 1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 284,64 € | 13.04.2021 | 05.05.2023 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |