Faktúra č. 43260666

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43260666
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za službu - Multisport karta - zamestnanci + príslušník, oblasť Poprad 07/2026
  • Dátum doručenia: 08.07.2026
  • Celková hodnota: 344,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 198-1110PSK/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť