Faktúra č. 43260384

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43260384
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diely
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 204,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0163-43/2026
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0163-43/2026 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Akrom SK s.r.o 46441492 204,92 € 17.04.2026 23.04.2026 Ing. Monika Ringerová oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť