Faktúra č. 43250433

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43250433
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.05.2025
  • Celková hodnota: 188,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0183-43/2025
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0183-43/2025 Korugovaná rúra Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK 41577507 188,30 € 26.05.2025 28.05.2025 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť