Faktúra č. 43250433
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK
- IČO: 41577507
- Adresa: Budovateľská 424/54, 05934 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43250433
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 188,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0183-43/2025
- Dátum zverejnenia: 20.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0183-43/2025 | Korugovaná rúra | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 41577507 | 188,30 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |