Faktúra č. 43250307

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43250307
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 259,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0124-43/2025
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0124-43/2025 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 259,78 € 14.04.2025 17.04.2025 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť