Faktúra č. 43240566

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43240566
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštal materiál
  • Dátum doručenia: 10.06.2024
  • Celková hodnota: 111,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0211-43/2024
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0211-43/2024 Vodárenský materiál -- kotolňa PP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MIRAD, s.r.o. 36653993 111,78 € 28.05.2024 30.05.2024 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť